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杨永富

作品数:1 被引量:4H指数:1
供职机构:天津隆顺榕制药厂更多>>
相关领域:经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇审计
  • 1篇审计方法
  • 1篇企业
  • 1篇企业内部审计
  • 1篇内部控制
  • 1篇内部控制制度
  • 1篇内部审计
  • 1篇内控
  • 1篇内控制度
  • 1篇控制度
  • 1篇GMP改造

机构

  • 1篇天津隆顺榕制...

作者

  • 1篇杨永富

传媒

  • 1篇中国内部审计

年份

  • 1篇2007
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
浅谈固定资产内控制度审计方法被引量:4
2007年
制药企业的固定资产在企业总额中占有的比重较大,固定资产的安全与完整,关系着企业正常的生产经营。因此,通过对固定资产内部控制制度进行检查测试.评价它的存在性、健全性、遵循性和效益性,促使本单位管理层建立健全内部控制制度,加强管理,充分发挥内部控制制度的作用,提高本单位经济效益,成为制药企业内部审计的一项主要工作。本文结合我们天津隆顺榕制药厂在GMP改造过程的审计谈点做法。
杨永富
关键词:审计方法内控制度内部控制制度企业内部审计GMP改造
共1页<1>
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