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周丽月

作品数:4 被引量:1H指数:1
供职机构:同济大学经济与管理学院更多>>
相关领域:经济管理更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇经济管理

主题

  • 2篇审计
  • 2篇内审
  • 2篇内部审计
  • 1篇央行
  • 1篇央行内审
  • 1篇审计范围
  • 1篇审计内容
  • 1篇资金集中管理
  • 1篇违规
  • 1篇违规问题
  • 1篇内部结算中心
  • 1篇内部控制
  • 1篇内控
  • 1篇内控机制
  • 1篇内控机制建设
  • 1篇金融
  • 1篇金融风险
  • 1篇金融系统
  • 1篇货款
  • 1篇集团财务

机构

  • 3篇中国人民银行
  • 1篇同济大学

作者

  • 4篇周丽月
  • 1篇刘新光

传媒

  • 1篇黑龙江科技信...
  • 1篇金融经济
  • 1篇湖南审计
  • 1篇中国内部审计

年份

  • 1篇2007
  • 1篇2003
  • 1篇2002
  • 1篇1997
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
以内部结算中心为核心的资金集中管理模式研究被引量:1
2007年
集团财务是一个新兴的研究领域,研究以内部结算中心为核心的资金集中管理模式,以该模式要解决的实际问题为起点,对实务中的模式进行抽象概括,最后分析该模式的适用范围及局限性。
周丽月
关键词:内部结算中心资金集中管理集团财务
强化内部控制 防范金融风险——湘潭市金融系统重视内控机制建设
1997年
1997年以来,湘潭市金融系统把加强内控机制建设作为防范和化解金融风险,提高金融机构经营管理水平的重要举措,积极采取措施,强化内控管理,防范和化解金融风险,取得了明显成效。
刘新光周丽月
关键词:内控机制建设金融系统防范金融风险内部控制违规问题货款
全文增补中
内审非现场监督的尝试
2002年
中国人民银行内部审计是近几年随着其内部体制改革不断深化而发展起来的,她肩负着对央行各个职能部门及其工作人员履行职责情况进行审计监督的职责。其监督目标涉及到整个业务领域所有的工作流程,因此对象多、内容多、任务也多,我们尝试采取非现场审计监督方式,拓宽审计范围,增加审计内容,提高审计时效。
周丽月
关键词:非现场监督审计范围审计内容内部审计
浅谈央行内审职能与作用
2003年
周丽月
关键词:央行内部审计
共1页<1>
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