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高萍

作品数:3 被引量:7H指数:2
供职机构:中国人民银行更多>>
相关领域:经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇科技成果

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 1篇央行
  • 1篇央行内审
  • 1篇银行
  • 1篇人民银行
  • 1篇审计
  • 1篇内审
  • 1篇内部控制
  • 1篇内部审计
  • 1篇内控
  • 1篇内控风险
  • 1篇国库
  • 1篇国库集中
  • 1篇财政
  • 1篇财政收入

机构

  • 3篇中国人民银行

作者

  • 3篇高萍
  • 1篇彭伟
  • 1篇陈杰
  • 1篇全银香
  • 1篇张宁
  • 1篇刘建华
  • 1篇邓大海
  • 1篇刘浩
  • 1篇黄波
  • 1篇朱红玲

传媒

  • 2篇西部金融

年份

  • 1篇2009
  • 1篇2008
  • 1篇2004
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
“实时联网、国库集中”财政收入管理模式研究
全银香秦玉龙黄成元熊作顺张宁简胜国何红波陈殿玲黄治刚陈杰龙学寿卢玉梅洪军邓大海张良栋王圣华杨永华曹昌松刘建华汪宏斌宋秀康孙大兰高萍刘培军程明忠黄世军刘跃祝黄波彭伟朱红玲黄冬玲余晓云刘浩孙原军
该项目提出的模式目前纳入管理的收入种类达到25种,业务范围覆盖11个相关部门。财政收入入库信息传送、接收为实时处理方式,速度不超过2秒钟。国库资金的入库为电子划转方式,入库时间比原来压缩一天以上。项目具有多功能性(征收、...
关键词:
关键词:财政收入
目前基层央行内审工作中的问题、难点及对策被引量:2
2008年
近年来,人民银行内审工作对于维护中央银行信贷资金安全和国家财经纪律、增强分支行履行职责能力、提高金融服务水平、促进人民银行内部控制机制建设发挥了重要作用。但目前基层人民银行内审工作尚存在着制度欠缺、机制老化、力量不足等一系列值得重视和解决的问题,需要进一步改革和完善。
高萍
关键词:内部审计
人民银行内控风险监督评价体系建设的困境与对策被引量:5
2009年
本文结合对人民银行开展的内部控制监督评价试点工作的研究分析,认为当前人民银行开展的内部控制监督评价工作存在的着缺少制度支持,内容不明确,标准不统一,方法较单一,操作性较差,信息交流不充分,人员素质待提升等问题;提出了尽快出台《中国人民银行内部控制风险监督评价实施细则》,建立完善的《内部控制风险监督评价框架结构》,制订科学的内部控制风险评价标准,采取灵活多样的方法开展评价,加强内控信息交流机制建设,提升内审人员综合素质等政策建议。
高萍
关键词:内部控制
共1页<1>
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