胡德明
- 作品数:6 被引量:3H指数:1
- 供职机构:淮南联合大学更多>>
- 相关领域:经济管理文化科学电子电信更多>>
- 多媒体影像处理的压缩技术被引量:1
- 2000年
- 探讨了多媒体影像处理的关键技术———图像压缩方法 ,并展望了未来的图像压缩技术的发展 。
- 戴酉李涛胡德明
- 关键词:多媒体图像压缩模型基编码
- 创新高校内部审计工作的几点思考
- 2005年
- 本文依据有关法规分析了内部审计在当前高校内部管理工作中应有的作用。针对目前高校内部审计工作中存在的问题,从转变思维方式,贯彻“全面审计、突出重点”方针,完善内审制度.提高内审队伍素质等四个方面进行思考,论述了创新高校内部审计工作的几种有效途径。
- 胡德明
- 关键词:高校内部审计
- 浅议高等学校档案工作被引量:2
- 1998年
- 高等学校档案工作是学校重要的基础性工作之一。高等学校档案存在的价值,取决于档案本身所包含内容的查考价值和档案用户对档案的信息需求。分析高校档案用户的需求特征,加强档案工作目的性研究,是实施规范化的科学管理,全面深入地开发高校档案信息资源的必要前提。一...
- 胡德明
- 关键词:高等学校档案档案工作档案管理
- 内部审计项目质量控制的实践与思考
- 我国内部审计经过近二十年的发展,之所以越来越被各行各业的管理层所重视,审计项目质量的不断提高、作用日益显现是其重要原因之一。因此,提高内审工作质量的关键和核心,在于审计项目质量的控制。本文结合内审工作的实践与体会,就如何...
- 胡德明刘炎
- 关键词:审计项目质量控制审计工作底稿审计证据内审人员内部审计部门
- 论舞弊的检查与防范
- 组织中舞弊行为时有发现,制止和防范舞弊是组织管理者十分关注的问题。内部审计作为对组织活动进行审查和独立评价的一种服务,在检查舞弊和帮助管理层预防、遏制舞弊行为发生有着独特的作用,本文拟从对舞弊行为及其成因的分析入手,探讨...
- 胡德明唐佳琳
- 关键词:内部审计应收账款周转率存货周转率内审人员
- 制度基础审计模式下的内审工作探讨
- 2007年
- 制度基础审计取证模式是以内控制度评审为重要的审计环节,对制度基础审计取证模式下的内部审计工作适应性研究和探讨,是整合利用审计资源的举措之一,必将大大提高审计工作效率、减少重复劳动,节约审计费用。本文通过分析制度基础审计取证模式的发展及其与内部审计融合的内在联系,探讨内部审计工作的切入点。
- 胡德明
- 关键词:制度基础审计内部审计